周敏李,中共党员,副教授,管理学博士
周敏李,中共党员,副教授,管理学博士,审计硕士生导师,中国注册会计师,英国特许公认会计师,美国注册会计师,联合国外部审计师,江苏省五一创新能手,江苏省技术能手,江苏省青年教师教学竞赛文科组一等奖,南京市工业和信息化专家库成员,南京市高层次人才服务中心高校专家。2002年进入南京理工大学会计学专业学习,2006年硕博连读保送至本校管理科学与工程专业(管理信息系统方向),2011年进入华泰证券股份有限公司集团总部计划财务部工作,先后于南京证券股份有限公司投资银行总部任项目经理、国金证券股份有限公司投资银行部高级经理、拟上市公司财务总监兼董秘等职务,2015年转入南京审计大学工作,历任国际商学院USCPA项目负责人、政府审计学院内部审计系、IAEP(国际内部审计教育)中心主任、审计学系系主任兼党支部书记等,现任内部审计学院院长助理兼EDP中心主任,长期从事国有企业审计、内部审计、资本市场审计问题研究。
教育经历
2006-2011 南京理工大学管理科学与工程专业博士研究生
2002-2006 南京理工大学会计学专业本科
工作经历
2011-2012 华泰证券股份有限公司计划财务部
2012-2013 南京证券股份有限公司投资银行总部
2013-2014 国金证券股份有限公司投资银行部
2014-至今 南京审计大学
主要研究方向为内部审计、企业审计、内部控制。
科研论文
1、周敏李,仇晶.国有企业总审计师职责体系和履职保障研究[J].商业会计,2023(06):98-101.
2、周敏李,陈玫.公司风险与审计重要性水平:一个理论框架[J].中国农业会计,2022(05):48-49.
3、周敏李,王会金,李媛媛.国家审计促进地区宏观税负降低机理研究——减税降费的视角[J].审计研究,2021(01):40-49.
4、周敏李,陈骏,陈嘉雯.国家重大政策措施贯彻落实内部跟踪审计框架与路径研究——基于内部审计的视角[J].中国审计评论,2021(02):44-59.
5、周敏李,郑石桥,袁秋月.审计重要性水平会影响审计质量吗?[J].会计之友,2021(22):129-136.
6、周敏李,郑石桥.论政府部门财务报告审计风险[J].会计之友,2021(09):141-148.
7、周敏李,吉叶.民营企业内部审计模式优化路径研究[J].审计与理财,2021(11):10-11
8、周敏李,袁秋月,陈玫.农业企业集团内部审计管理探讨[J].中国农业会计,2020(11):11-13.
9、周敏李,栾婵.审计在突发公共卫生事件风险防控中的作用研究[J].中国农业会计,2020(10):52-54.
10、郑石桥,周敏李.企业审计主体:一个理论框架[J].会计之友,2019(03):154-159.
11、郑石桥,周敏李.企业审计客体:一个理论框架[J].会计之友,2019(04):156-160.
12、郑石桥,周敏李.企业审计需求:一个理论框架[J].会计之友,2019(02):155-159.
13、郑石桥,周敏李.企业审计本质:一个理论框架[J].会计之友,2019(01):155-159.
14、郑石桥,盛文详,周敏李.企业审计与审计环境的关系:一个理论框架[J].会计之友,2019(11):145-148.
15、郑石桥,鲍思慧,周敏李.企业合规审计:一个理论框架[J].会计之友,2019(09):155-160.
16、郑石桥,苏钰雅,周敏李.企业制度审计:一个理论框架[J].会计之友,2019(10):155-160.
17、郑石桥,冷媛媛,周敏李.企业绩效审计:一个理论框架[J].会计之友,2019(08):156-160.
教研论文
1、周敏李,范欢欢,袁圣杰等.大数据环境下审计专业育人模式响应研究[J].商业会计,2021(13):124-126.
2、周敏李,李赟,李媛媛.高质量发展背景下内部审计人才培养创新研究[J].长春工程学院学报(社会科学版),2020,21(03):50-54.
主要著作
1、郑石桥,周敏李. 政府财务报告审计基本理论研究[M].经济日报出版社,2021
2、韩晓梅,张洪珍,汪洁,周敏李. 审计学[M].高等教育出版社,2022
纵向科研项目
1、2022,军队审计队伍建设研究,军委审计署军队审计理论研究中心课题,主持人,已结项
2、2022,国有企业总审计师制度研究,南京审计大学国家审计研究院重点项目,主持人,在研
3、2021,审计组织场域下大数据技术的价值维度、扩散路径及影响因素研究,教育部青年基金项目,参与人(3/4),在研
4、2020,中国舞弊审计研究,国际内部审计师协会,主持人,已结项
5、2020,中国制度背景下企业内部控制审计偏差动因及经济后果研究,江苏省哲学与社会科学基金项目,主持人,已结项
6、2019,韩国军事审计研究,军委审计署军队审计理论研究中心课题,参与人(3/6),已结项
7、2017,上市公司内部控制缺陷认定标准的影响因素研究,国家社会科学青年基金项目,参与人(2/6),已结项
8、2015,卫生计生系统内审工作方法研究,中国卫生经济学会,参与人(9/11),已结项
9、2015,舞弊审计研究,审计署重点科研项目,参与人(2/8),已结项
横向科研项目
1、2023,企业审计技术标准与指引建设项目,神木市审计局,主持人
2、2023,内部控制体系建设项目,八维通科技,主持人
3、2023,内部控制体系建设项目,德州城投集团,主持人
4、2022,制度风险审计研究项目,中石油大庆油田,主持人
5、2022,风险管理与内部审计体系建设项目,德州财金控股集团,主持人
6、2022,内部控制体系建设项目,南通市第一人民医院,主持人
7、2022,内部控制体系建设项目,南通市第三人民医院,主持人
8、2022,内部控制体系建设项目,德州财金控股集团,主持人
9、2022,内部控制评价与合规管理体系建设项目,泰州交通产业集团,主持人
10、2021,基于区块链技术的大数据审计信息安全与共享研究,国家电网,主持人
11、2021,内部控制体系建设项目,哈尔滨东盛金材股份,主持人
12、2021,内部控制体系建设项目,南通市妇幼保健院,主持人
13、2021,内部控制体系建设项目,同惠电子股份,主持人
14、2021,国有资产重组财务顾问项目,东戴河新区国资局,主持人
15、2021,军工投资项目采购管理专项审计研究项目,国合军友,主持人
16、2021,财务内控体系与制度体系建设项目,山东汇诚,主持人
17、2020,内部审计制度体系建设项目,德达城建集团,主持人
18、2020,上市尽职调查与风险评估项目,山东汇诚,主持人
19、2019,国家审计与内部审计协同研究项目,德州市内部审计师协会,主持人
20、2019,煤炭设备全生命周期管理效能评价研究项目,国家能源集团,参与人(3/20)
21、2019,股权激励设计与实施项目,汉图信息科技,主持人
22、2017,安全环保管理审计研究,神华集团,参与人(3/13)
23、2016,风险防范与内部控制审计指南研究项目,安徽省内部审计师协会,主持人
2022年 江苏省本科高校青年教师教学竞赛二等奖
2022年 南京审计大学青年教师教学竞赛一等奖
2022年 审计署联合国审计工作感谢函
2021年 江苏省青蓝工程优秀教学团队成员
2021年 江苏省优秀毕业论文指导教师三等奖
2021年 审计署联合国审计优秀审计案例
2021年 审计署联合国审计工作感谢函
2020年 江苏省本科高校青年教师教学竞赛一等奖
2020年 江苏省技术能手称号
2020年 江苏省五一创新能手称号
2020年 南京审计大学微课教学比赛三等奖
2020年 南京审计大学好试卷奖
2020年 审计署联合国审计工作感谢函
2019年 南京审计大学青年教师教学竞赛一等奖
2019年 南京审计大学优秀毕业论文指导老师
2019年 “互联网+”创业计划竞赛校赛一等奖指导教师
多次参加联合国审计,为众多党政机关及企事业单位提供内部控制、风险管理、内部审计、舞弊审计等方面的培训与咨询服务,服务单位包括审计署及地方审计机关、中国内部审计协会及各地方内部审计协会、中国注册会计师协会及地方注册会计师协会、中国财务管理协会、国家移民局、国家地震局、国家卫健委、中国航天科工、中电、中航发动机、中石油、中石化、国家管网、国家电网、华能、大唐、国家能源、中国移动、中国一汽、中国机械工业、中国铝业、华润、中国中车、中广核、交通银行、中铁、马钢、南钢、江西投资、江西铜业、平煤神马、安徽能源、贵州能源、北京国资、通用电气、川威集团、新奥集团、中润光能、美丰化工、上海环境、江苏省农信社、江苏省供销社等。