池国华

    发布时间:2023-01-16

    基本信息
    教授、博士生导师,管理学博士,会计学博士后。
    邮箱
    个人简介
    南京审计大学教授、博士生导师,兼任中国会计学会内部控制专业委员会委员、江苏省内部审计协会副会长兼秘书长、江苏省财政厅内部控制咨询专家、国家自然科学基金项目通讯评审专家、国家社会科学基金项目通讯评审专家、《会计研究》《南开管理评论》等期刊审稿专家、中国审计学会审计教育分会理事,曾任财政部内部控制标准委员会咨询专家(2009-2023)、中国内部控制研究中心副主任(2010-2016),系全国会计领军人才、江苏省高校青蓝工程中青年学术带头人、辽宁省高等学校优秀人才、辽宁省“百千万”人才工程千人层次。主要从事内部控制与管理会计等领域的研究。
    教育经历:

    1992.09–1996.07  大连理工大学化工学院高分子材料专业,获工学学士学位

    1997.09–2000.03  东北财经大学会计学院会计学专业,获管理学硕士学位

    2001.09–2005.04  东北财经大学会计学院财务管理专业,获管理学博士学位

    2005.10–2007.12  厦门大学工商管理博士后流动站,从事会计学博士后研究

    工作经历:

    1996.08–1997.06  大连盛道包装大富塑料彩印厂,见习技术员;

    2000.03–2017.10  东北财经大学会计学院 教师(其间:2002.07讲师;2005.07副教授;2008.07教授;2013.01博士生导师);

    2015.10–2022.12  南京审计大学政府审计学院教授

    2022至今       南京审计大学内部审计学院教授

    研究方向
    研究方向:内部控制、审计与管理会计
    研究成果
    1.科研论文

    [1]池国华.企业内部控制规范实施机制构建:战略导向与系统整合[J].会计研究,2009,(09):66-71

    [2]池国华.基于管理视角的企业内部控制评价系统模式[J].会计研究,2010,(10):55-61+96

    [3]池国华;张传财;韩洪灵.内部控制缺陷信息披露对个人投资者风险认知的影响:一项实验研究[J].审计研究,2012,(02):105-112

    [4]池国华;邹威.基于EVA的价值管理会计整合框架——一种系统性与针对性视角的探索[J].会计研究,2015,(12):38-44+96

    [5]池国华;陈汉文.国家审计推进现代预算管理的路径探讨[J].审计研究,2017,(03):30-35+73

    [6]池国华;郭芮佳;王会金.政府审计能促进内部控制制度的完善吗——基于中央企业控股上市公司的实证分析[J].南开管理评论,2019,22(01):31-41

    [7]池国华;徐晨阳.资产专用性提升了企业风险承担水平吗?——基于边界调节和中介传导的双重检验[J].中国软科学,2019,(11):109-118+175

    [8]池国华;郭芮佳;王会金.政府审计的内部控制改善功能能够增强制度反腐效果吗——基于中央企业控股上市公司的实证分析[J].会计研究,2021,(01):179-189

    [9]池国华;郭芮佳;邹威.高管超额在职消费不同治理机制间协调研究——基于政府审计与内部控制关系视角的实证分析[J].中国软科学,2021,(02):151-162

    [10]池国华;朱俊卿;王蕾.高管隐性腐败联防联控综合治理研究——基于内部控制与业绩考核制度关系的实证检验[J].管理学刊,2022,35(03):122-143

    2.主要著作

    [1]池国华.内部管理业绩评价系统设计研究[M].东北财经大学出版社,2005

    [2]池国华.EVA管理业绩评价系统模式[M].科学出版社,2008

    [3]池国华.企业内部控制规范实施机制研究[M].东北财经大学出版社,2011

    [4]池国华等.中国式EVA考核实践探索——基于系统性和针对性视角的研究[M].东北财经大学出版社,2016年

    [5][美]迈克尔·纳普.审计案例(第11版)[M].池国华等译.东北财经大学出版社,2020
    [6][美]托尼·布伦登和约翰·瑟尔韦.风险管理实务:从入门到精通[M].池国华译.中国人民大学出版社,2023

    3.主编教材

    [1]陈汉文,池国华.CEO内部控制(第2版)[M].北京大学出版社,2022

    [2]陈汉文,池国华.管理会计(第3版)[M].国家开放大学出版社,2022

    [3]方红星,池国华.内部控制(第5版)[M].东北财经大学出版社,2022

    [4]池国华,庞艳红.内部控制学(第2版)[M].高等教育出版社,2023

    [5]张先治,池国华.企业价值评估(第5版)[M].东北财经大学出版社,2023

    [6]池国华,朱荣.内部控制与风险管理(第3版)[M].中国人民大学出版社,2022

    [7]池国华.内部控制学(第4版)[M].北京大学出版社,2022

    [8]池国华等.财务报表分析(第4版)[M].清华大学出版社、北京交通大学出版社,2021

    4.咨询报告

    [1]管理会计应用指引与案例示范研究——基于经济增加值(EVA)的角度.财政部与共建高校联合研究课题,2015

    [2]制造业企业研发预算管理研究.辽宁省软科学研究计划项目,2013

    [3]行政事业单位内部控制研究,财政部会计重点科研课题,2012


    研究项目
    1.纵向课题项目

    [1]银行内部控制与信贷风险的动态防控:基于银企信贷契约视角的研究,国家自然科学基金面上项目(项目批准号:72172061),2022-2025年,主持人

    [2]政府审计与内部控制整合视角下的腐败综合治理机制研究:基于政府和企业两种情境,国家自然科学基金面上项目(项目批准号:71772089),2018-2021年,主持人

    [3]内部控制、EVA考核与国有企业非效率投资治理——基于代理理论与信息不对称理论的研究,国家自然科学基金项目(项目批准号:71372069),2014-2017年,主持人

    [4]基于管理视角的企业内部控制评价系统模型构建研究,教育部人文社会科学研究项目(项目批准号:09YJC790033),2009-2012年,主持人

    2.横向课题项目

    [1]国家能源集团宁煤集团审计(监事)监督风险管控信息系统,2019

    [2]中石化集团型企业创造价值考核方案的设计,2013

    [3]中国兵器工业集团公司内部控制体系标准建设,2013

    [4]中国北车企业生存危机预警指标体系研究,2013

    [5]深圳市交通委员会内部控制与风险管理信息系统,2011

    [6]中国兵器工业集团公司投资风险管理体系构建,2009

    3.教研教改项目

    [1]改革开放40年会计教育改革与发展:成就、问题与对策.中国会计学会重点会计科研课题,2018,主持人

    [2]辽宁省高校会计学专业质量评估和保障研究.辽宁省教育科学规划立项课题,2015,主持人

    主要获奖
    1.科研获奖

    [1]第九届审计理论创新发展论坛优秀论文奖(2019)

    [2]中国会计学会审计专业委员会、中国审计学会审计教育分会联合年会优秀论文奖 (2017)

    [3]第六届审计理论创新发展论坛优秀论文奖(2016)

    [4]第20届中国财务学年会最佳论文奖(2015)

    [5]第六届公司治理国际研讨会最佳论文奖(2011)

    [6]辽宁省第十一届哲学社会科学成果奖三等奖(2010)

    [7]辽宁省第十届哲学社会科学成果奖三等奖(2008)

    [8]教育部第四届中国高校人文社会科学研究优秀成果奖三等奖(2006)

    [9]辽宁省优秀博士论文奖(2006)

    [10]杨纪琬奖学金优秀博士学位论文奖(2005)

    2.课程与教材获奖

    [1]首批江苏省一流本科课程,内部控制学,2021
    [2]江苏省高等学校在线开放课程立项建设项目,内部控制学,2019
    [3]江苏省高等学校重点教材,内部控制学,2019


    3.教学获奖

    [1]辽宁省优秀硕士学位论文指导教师,2014
    [2]杨纪琬会计学奖优秀会计硕士学位论文奖指导教师,2015
    [3]辽宁省优秀硕士学位论文指导教师,2016
    [4]江苏省2022年度普通高等学校优秀本科毕业论文三等奖,2023
    [5]第十八届长三角研究生学术论坛论文优秀指导教师奖,2023