主讲:内部审计学、Principles of Internal Auditing、内部控制学、经济效益审计。主持完成江苏省高校自然科学基金项目和哲学社会科学基金项目各一项,作为主要参加人完成2020年审计署重点科研课题。曾获南京审计大学“线上好课堂”三等奖。
政策措施落实情况跟踪审计深化路径研究,审计研究,(人大复印资料2022年第6期全文转载) 2022第2期 通讯作者
扶贫政策跟踪审计实践总结与思考—基于 2016—2018 年审计结果公告的分析.[J].会计之友,2019(24):119-123.(人大复印资料全文转载)
审计专业人才“德商”培养的思考,商业会计,2020(5):114-116
加强政府部门购买审计服务质量控制的思考,中国审计报,2020-2-12
新冠肺炎疫情防控下国际内部审计研究_剧杰,中国审计报,2020-8-19(人大复印资料全文转载)
完成科研课题:
主要参与人完成审计署重点科研课题:深化政策措施落实情况跟踪审计的模式及实现路径研究,20SJ06001
1.主持完成江苏省教育厅自然科学研究项目,12KJB180004。
2.主持完成江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目,09SJB630040。
3.主持军工项目采购风险管理研究,国防科工局经济技术发展中心(2021),已结项。
4.主持国有企业内部控制制度审计研究--以海安市审计工作为例,横向课题(2020),已结项。
作为主要参与人完成其他近十项横向课题。
课程建设与教改项目
《审计专业学位研究生职业能力评价与提升路径研究》2022年研究生教育教学改革课题,2022课程建设internal audit(内部审计学) ,2022
南京审计大学国际联合审计学院“线上线下”混合式教学模式下的审计学专业课程建设研究,审计学一流专业建设与创新人才培养专项课题,2021