赵珊

    发布时间:2023-01-01


    基本信息

    副教授、管理学博士、审计学硕士生导师

    邮箱
    个人简介

    南京审计大学内部审计学院副教授、硕士生导师
    主要研究方向为内部审计、内部控制、农业政策跟踪审计等,在《审计与经济研究》、《经济问题》等刊物发表“持续审计、激励视野和管理者行为”、“控股股东增持、减持与资金占用”、“对内部审计成果有效应用的探讨”等学术论文30多篇,并有多篇论文被人大复印资料《审计文摘》全文转载;出版内部控制方面的著作1部。

    教育经历:

    2015.02-2016.02  加拿大York大学Schulich商学院访问学者

    2004.09-2008.12  南京农业大学农业经济管理管理学博士

    1997.09-2000.07  山东财经大学会计学管理学硕士

    1991.09-1995.07  山东工商学院劳动经济管理学学士

    工作经历:

    2000.07 至今南京审计大学内部审计学院副教授、硕士生导师

    1995.08-1997.08 山东省临沂市城建局职员

    主讲课程

    本科:《内部审计》、《内部控制学》、《审计学原理》、《审计学》、《审计技术与方法》、《经济责任审计》、Internal Auditing PrincipleInternal Control

    研究生:《内部控制与风险管理》、《内部审计与社会审计》

    研究成果
    1.科研论文

    [1]赵珊,李秉润 数据时代下远程审计的应用探索[J].商业会计,2022,7月,总734,43-45

    [2]赵珊,尤奇 内部审计加强对赌并购投资监督的建议 中国审计报,2021127

    [3]刘婳婳,赵珊 关于企业内部审计成果有效应用的路径探讨以A公司为例[J].经营与管理,20201

    [4]沈俊,赵珊 精准扶贫绩效审计经验与启示-以广西壮族自治区为例[J].财会通讯,201912

    [5]沈俊,赵珊 基于PDCA理论的内部审计整改工作成果应用研究[J].中国内部审计2019,7

    [6]赵珊,刘婳婳 对内部审计成果有效应用的探讨 中国审计报 2019,313

    [7]赵珊 批判性思维能力在审计学教学中的培养途径研究[J].商业会计2019,10

    [8]腐败治理、政府问责和农村基础设施建设审计[J].商业会计 20155

    [9]倪慧萍、赵珊 控股股东增持、减持与资金占用-基于2009-2011年中国A股上市公司的研究[J].证券市场导报,2013年第4

    [10]赵珊、郑石桥 持续审计、激励视野和管理者行为[J].中国矿业大学学报社会科学版,20122

    [11]赵珊、齐兴利 组织制度改革对农业水利基础设施运行的影响分析[J].农村经济,20123
    [12]赵珊、齐兴利、马世铭 农村水利基础设施建设招投标审计对策研究[J].商业研究,201112

    [13]赵珊 博弈视角下的农户灌溉系统运行合作行为研究[J].农村经济,20083

    [14]赵珊 我国小型农业水利设施产权制度创新理论探析[J].农村经济,20087

    [15]赵珊 我国财政支农资金效益审计若干问题研究[J].经济问题,20082

    [16]赵珊中国农业水利基本建设资金配置的实证研究[J].现代经济探讨,200711

    [17]赵珊 中国农业水利基本建设投资配置结构研究[J].南京农业大学学报社会科学版,20073

    [18]赵珊 农业基础设施建设引入民间资金的政策选择[J].上海金融,200612

    [19]赵珊关于财政支农资金绩效审计的现实思考,中国审计报(理论版),200612

    [20]赵珊 我国财政支农效益评析及政策优化[J].商业研究,20066

    [21]赵珊、齐兴利、倪慧萍 转轨时期财政农业投入与农民收入关系实证研究[J].首都经济贸易大学学报,20064

    [22]赵珊 注册会计师执业环境的变化与改善对策[J].审计与经济研究,20054

    2.主要著作

    [1] 郑石桥 杨婧 赵珊 剧杰.内部控制学[M].中国财政经济出版社,2012.

    研究项目
    1.纵向课题项目

    2006年《广东省邮政企业固定资产投资项目后评估审计》

    2010年《大庆集团内部审计技术发展与优化研究》

    2011年《华能集团公司内部审计机构调整方案设计与论证》

    2016年《东莞*科技股份有限公司内控体系建设与评价》

    2017《注册会计师审计专业判断研究》

    2018年《漳州*国际内部控制设计》

    2019年《基于制度审计的电网企业制度管理改进机制研究》等多项课题。

    2.横向课题项目

    2022《以共同富裕为目标的江苏城乡协调发展路径与政策研究》

    20SJ04001《高素质专业化审计队伍建设研究》

    2019《批判性思维能力在审计学教学中的培养途径研究》

    2017《注册会计师审计专业判断研究》

    2010SJB790022《农业综合开发绩效审计——基于案例分析与模式改进的探讨》

    10BGL060《农村基础设施建设绩效审计与法律规制研究》

    09YJA630073《农村基础设施建设投资绩效审计研究》

    05SJB790023《江苏省财政支农资金绩效审计系统研究》

    2020120284三农资金绩效审计在农业结构调整中的作用与实践研究》

    2005《国家审计在国有商业银行改制中的作用研究》

    07CJY029《资源枯竭地区经济转型扶持政策研究----基于复杂性科学的视角》

    03SJD790026《中外审计市场管理机制比较研究》、2001-08WTO与审计创新》

    12syc-089《经济责任审计问责制研究》